
人家掛靠公司,來(lái)了工程款,記收入,公司扣了稅和管理費(fèi)后支付工程款,有一張銀行回單,計(jì)入什么科目好呢(做往來(lái),其他應(yīng)付款,還是做成本呢)
答: 你好! 做其他應(yīng)付款。
人家掛靠公司,來(lái)了工程款,記收入,公司扣了稅和管理費(fèi)后支付工程款,有一張銀行回單,計(jì)入什么科目好呢(做往來(lái),其他應(yīng)付款,還是做成本呢)
答: 來(lái)了工程款,你已記入收入,由于配比原則,計(jì)入成本了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問老師,我在10月30日收到報(bào)銷單,打款是在11月3日、我是將報(bào)銷單做賬在十月份,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 然后將報(bào)銷單附在后面。請(qǐng)問這樣做合理嗎。還是要將報(bào)銷單放在11月份跟銀行回單一起做
答: 同學(xué)你好!你做的就是合理的。
甘老師在不在,7月買了電費(fèi),有收據(jù),有銀行回單8月抵扣了,7月做,借,管理費(fèi)用貸,其他應(yīng)付款
那按照銀行回單上面做其他應(yīng)付款,還需要提供些什么單據(jù)嗎?比如說按照銀行回單的借款人提供借款單據(jù),這個(gè)需要嗎?
老師好,支付非用時(shí)掛了其他應(yīng)付款-法人,最后銀行存款支付了費(fèi)用,銀行回單也打出,分錄能不能這樣做:摘要:沖個(gè)人墊付款借:其他應(yīng)付款_法人貸:銀行存款
銀行回單, 收款人,個(gè)人名字,付款人是本公司公司名字,做憑證,借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,這樣做對(duì)嗎??


A會(huì)計(jì)學(xué)堂-孫老師 追問
2018-09-18 13:32
安老師 解答
2018-09-18 16:24
A會(huì)計(jì)學(xué)堂-孫老師 追問
2018-09-18 16:52
安老師 解答
2018-09-19 12:33