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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2018-09-18 12:10

只在增值稅申報表申報,填寫在附表1未開票欄

昊創(chuàng) 追問

2018-09-18 12:16

已經(jīng)開票進項稅也轉(zhuǎn)出,這樣怎么操作

羅老師 解答

2018-09-18 13:30

開票,在開票欄填列 
對應(yīng)原來的進項轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入到當(dāng)期進項稅。

昊創(chuàng) 追問

2018-09-18 13:32

就是上個月轉(zhuǎn)出的進賬稅,這個月在轉(zhuǎn)進來?還是修改上個月的申報表?

羅老師 解答

2018-09-18 13:45

上月轉(zhuǎn)出的的進項,這個月在轉(zhuǎn)進來,

昊創(chuàng) 追問

2018-09-18 13:46

填寫那張報表多少欄

羅老師 解答

2018-09-18 13:50

填寫在附表2第8欄其他

昊創(chuàng) 追問

2018-09-18 13:51

老師,轉(zhuǎn)內(nèi)銷,還要交稅,交滯納金嘛,有進項稅,平開

羅老師 解答

2018-09-18 13:53

1,進項:填寫在附表2第8欄其他; 
2銷項:開票填寫在附表1第一欄的開具其他發(fā)票;未開票,填寫到第一欄的 未開具發(fā)票。

昊創(chuàng) 追問

2018-09-18 13:54

這樣的話還會,有補交的稅款嘛!老師

羅老師 解答

2018-09-18 13:55

補繳的稅款在主表和其他業(yè)務(wù)一起參與計算

昊創(chuàng) 追問

2018-09-18 13:58

沒有其他業(yè)務(wù),就是這一筆過期的退稅沒退稅成功,就是想知道平開后,還用補交稅款嘛?

羅老師 解答

2018-09-18 13:58

你附表填寫完了,主表自動計算出來

昊創(chuàng) 追問

2018-09-18 13:59

ok只能等到下個報稅期了

羅老師 解答

2018-09-18 14:01

恩,希望你的問題得到了解決

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相關(guān)問題討論
你是問出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的證明吧
2019-07-12 10:01:47
只在增值稅申報表申報,填寫在附表1未開票欄
2018-09-18 12:10:25
你好,按內(nèi)銷申報的
2019-05-11 09:14:06
對的 一塊申報就可以
2024-11-05 12:17:53
申請開具出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明時,應(yīng)填報《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明申報表》,提供正式申報電子數(shù)據(jù)及下列資料: 1、增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))、海關(guān)進口增值稅專用繳款書、進貨分批申報單、出口貨物退運已補稅(未退稅)證明原件及復(fù)印件; 2、內(nèi)銷貨物發(fā)票(記賬聯(lián))原件及復(fù)印件; 3、主管稅務(wù)機關(guān)要求報送的其他資料。 外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在取得出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明的下一個增值稅納稅申報期內(nèi)申報納稅時,以此作為進項稅額的抵扣憑證使用。
2020-01-17 15:31:26
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