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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-17 17:01

你好,不記賬,下個月根據(jù)提備用金,報銷情況做賬處理的

等花開 追問

2018-09-17 17:02

但是報銷單已經(jīng)是8月份的時間,提備用金是9月,這樣,一筆一筆記不就負數(shù)了,這怎么記阿

鄒老師 解答

2018-09-17 17:03

你好,其實你8月份并沒有實際報銷,應(yīng)當這樣做分錄的   借;管理費用等科目  貸;其他應(yīng)付款

等花開 追問

2018-09-17 17:04

那我這個備用金想當于,庫存現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金日記賬,怎么記

鄒老師 解答

2018-09-17 17:05

你好  下個月  
提取備用金  
借;庫存現(xiàn)金  貸;銀行存款 
報銷 
借;其他應(yīng)付款   貸;庫存現(xiàn)金

等花開 追問

2018-09-17 17:07

做賬我會,流水的話。。。報銷單日期已經(jīng)是八月份,提備用金也是九月,我在糾結(jié)日期。。。按照時間做,不也是負數(shù)了。。。還是不管時間

鄒老師 解答

2018-09-17 17:27

你好,現(xiàn)金日記賬不可能能出現(xiàn)負數(shù) 
費用報銷 借;管理費用   貸;其他應(yīng)付款 
提取備用金  
借;庫存現(xiàn)金 貸;銀行存款 
報銷 
借;其他應(yīng)付款 貸;庫存現(xiàn)金 
這樣的順序下來,庫存現(xiàn)金怎么可能是負數(shù)呢?

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你好,不記賬,下個月根據(jù)提備用金,報銷情況做賬處理的
2018-09-17 17:01:18
你好,可以的沒事,根據(jù)你實際報銷日期做就可以
2018-09-15 14:15:17
你好,按你實際報銷的日期做賬就可以
2018-09-15 14:13:33
是根據(jù)發(fā)錢的日期記錄現(xiàn)金帳的,8月的報銷單,你是實際9月才付錢,就是9月現(xiàn)金才支付,所以應(yīng)該按付款的日期來登記
2018-09-15 14:00:03
你好,只能記的是134.35,差異做盤點差異統(tǒng)一調(diào)整
2022-03-10 21:23:46
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