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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-17 08:40

你好,就是應(yīng)收,應(yīng)付,預(yù)收,預(yù)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付的發(fā)生,收取或支付,并結(jié)轉(zhuǎn)出余額的意思

追問

2018-09-17 08:44

為什么要結(jié)轉(zhuǎn)出余額

鄒老師 解答

2018-09-17 08:45

你好,所有往來科目都需要根據(jù)期初+本期增加—本期減少結(jié)轉(zhuǎn)出期末余額作為下一期期初余額的

追問

2018-09-17 08:53

銀行存款科目是往來科目嗎?

鄒老師 解答

2018-09-17 08:57

你好,不屬于 
銀行存款是貨幣資金科目 
往來科目是 應(yīng)收,應(yīng)付,預(yù)收,預(yù)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付

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相關(guān)問題討論
你可以在年末發(fā)一個函,詢證一下
2019-08-04 10:00:56
你好,就是應(yīng)收,應(yīng)付,預(yù)收,預(yù)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付的發(fā)生,收取或支付,并結(jié)轉(zhuǎn)出余額的意思
2018-09-17 08:40:52
你好,未取得發(fā)票入其他應(yīng)付款,待取得票據(jù)可以根據(jù)分攤方法借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款
2019-12-02 19:45:16
你如果有相關(guān)的憑據(jù)那么你就根據(jù)憑據(jù)入賬就是了 你可以和你老板溝通,這是你必須要知曉的數(shù)據(jù)喲
2019-08-04 10:03:18
你好,學(xué)員,你的考慮是對的,建議還是建立單位核算
2022-01-09 19:17:51
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