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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-09-16 14:37

您好,計提時,借;管理費(fèi)用-租賃費(fèi),物業(yè)費(fèi)等科目,貸;其他應(yīng)付款-暫估款。開回發(fā)票后,先沖上面的分錄,再按實(shí)際的內(nèi)容處理即可。

kj_kPxxg7qkp6pw 追問

2018-09-16 14:40

收到發(fā)票時的進(jìn)項稅額怎么處理呢?借:其他應(yīng)付款-暫估款,貸:應(yīng)付賬款?不能提現(xiàn)進(jìn)項稅額的啊

王雁鳴老師 解答

2018-09-16 14:45

您好,不是的,收到發(fā)票時,先借;管理費(fèi)用-租賃費(fèi),負(fù)數(shù),物業(yè)費(fèi)等科目,負(fù)數(shù),貸;其他應(yīng)付款-暫估款,負(fù)數(shù)。再根據(jù)發(fā)票,借;管理費(fèi)用-租賃費(fèi),物業(yè)費(fèi)等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,貸;應(yīng)付賬款等科目。

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您好,計提時,借;管理費(fèi)用-租賃費(fèi),物業(yè)費(fèi)等科目,貸;其他應(yīng)付款-暫估款。開回發(fā)票后,先沖上面的分錄,再按實(shí)際的內(nèi)容處理即可。
2018-09-16 14:37:22
12 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付賬款 1 借;應(yīng)付賬款 貸;管理費(fèi)用等科目 借;管理費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款
2018-02-01 11:05:35
借:管理費(fèi)用100 貸 應(yīng)付賬款 100 以后來發(fā)票了 把這筆沖紅 然后再根據(jù)發(fā)票做上面一筆憑證
2020-04-16 14:45:55
對的,攤銷之前的             
2017-11-14 14:51:00
你好!建議你紅字沖減之前攤銷的分錄。然后做正確的 借管理費(fèi)用-房租等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸預(yù)付賬款。
2017-08-26 12:01:24
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