
每月的房租、物業(yè)費(fèi)怎么計提?未付款也未收到發(fā)票,付款后對方開出增值稅專用發(fā)票
答: 您好,計提時,借;管理費(fèi)用-租賃費(fèi),物業(yè)費(fèi)等科目,貸;其他應(yīng)付款-暫估款。開回發(fā)票后,先沖上面的分錄,再按實(shí)際的內(nèi)容處理即可。
12月費(fèi)用已全額計提,未付款,未收到發(fā)票,1月已付款,已收到增值稅專用發(fā)票,賬務(wù)怎么處理
答: 12 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付賬款 1 借;應(yīng)付賬款 貸;管理費(fèi)用等科目 借;管理費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
6月份支付房租物業(yè)費(fèi)電費(fèi)未收到發(fā)票,當(dāng)時記入“預(yù)付賬款-收款單位”里,10月份收到發(fā)票,才發(fā)現(xiàn)6-9月份未分?jǐn)偡孔馕飿I(yè)費(fèi),現(xiàn)在如何處理?10月份又收到11至4月份房租物業(yè)費(fèi)發(fā)票了,這回記入了“預(yù)付賬款-房租、物業(yè)費(fèi)”科目,11月份開始分?jǐn)偯吭碌姆孔馕飿I(yè)費(fèi),這樣做對吧?
答: 對的,攤銷之前的




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



kj_kPxxg7qkp6pw 追問
2018-09-16 14:40
王雁鳴老師 解答
2018-09-16 14:45