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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-09-15 21:20

你好,增值稅申報時,免稅銷售需按照報關(guān)單當(dāng)天的匯率折算成人民幣填入附表一未開具發(fā)票列,免稅收入欄內(nèi)。銷項免稅,進(jìn)項稅額需要選擇用于出口的窗口進(jìn)項認(rèn)證,相當(dāng)于進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。然后申請出口退稅。退稅金額的計算方式為貨物不含稅金額乘以貨物的退稅率。退稅率為零的設(shè)備需要視同內(nèi)銷,進(jìn)項稅額正常抵扣,銷項按照報關(guān)單折算的金額納稅,納稅申報時,填入附表一,未開具發(fā)票列,16%稅率行。

lovestonded 追問

2018-09-15 22:27

謝謝老師,申報的時候進(jìn)項稅額是不是要填到待抵扣進(jìn)項稅里面呢

牛老師 解答

2018-09-16 06:20

現(xiàn)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證,只要選擇用于出口退稅入口,認(rèn)證的數(shù)據(jù)就會直接帶到待抵扣進(jìn)項稅額欄里,應(yīng)該也可以手工填,你試一下

lovestonded 追問

2018-09-16 07:33

好的老師,那銷售額是填在免稅貨物未開票欄還是免抵退稅未開票欄呢

牛老師 解答

2018-09-16 07:45

外貿(mào)企業(yè)填在免稅貨物未開票欄,生產(chǎn)型企業(yè)填在免抵退稅未開票欄。

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你好,增值稅申報時,免稅銷售需按照報關(guān)單當(dāng)天的匯率折算成人民幣填入附表一未開具發(fā)票列,免稅收入欄內(nèi)。銷項免稅,進(jìn)項稅額需要選擇用于出口的窗口進(jìn)項認(rèn)證,相當(dāng)于進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。然后申請出口退稅。退稅金額的計算方式為貨物不含稅金額乘以貨物的退稅率。退稅率為零的設(shè)備需要視同內(nèi)銷,進(jìn)項稅額正常抵扣,銷項按照報關(guān)單折算的金額納稅,納稅申報時,填入附表一,未開具發(fā)票列,16%稅率行。
2018-09-15 21:20:04
正常進(jìn)貨、正常抵扣,與內(nèi)銷經(jīng)營業(yè)務(wù)相比,用于出口退稅的進(jìn)項發(fā)票沒有特殊要求
2020-04-08 11:07:43
(1)應(yīng)退稅額=50000*0.05=2500(2)a,收到貨款,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。b,c,出口應(yīng)退稅額,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅2500、應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出4000,貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項)6500。借:主營業(yè)務(wù)成本4000,貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出4000
2022-06-08 22:42:50
生產(chǎn)型企業(yè)填在免抵退稅銷售額,貿(mào)易型出口企業(yè)填在免稅銷售額。進(jìn)項稅額在附表2 的本月認(rèn)證本月不抵扣那欄
2019-01-04 16:56:42
你這個3%的增值稅是什么情況?你內(nèi)銷開票了?
2021-11-22 15:03:04
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