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送心意

馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-15 07:20

外賬的話要有發(fā)票,沒有發(fā)票不可以稅前扣除的。需要采購(gòu)合同復(fù)印件,付款的銀行回單,入庫(kù)單,驗(yàn)收單!

馬老師 解答

2018-09-15 07:21

有發(fā)票的話必須附發(fā)票,沒有的話就只能附以上所說的。如果解答了你的疑問請(qǐng)給老師五星好評(píng)。

且行且珍惜 追問

2018-09-15 07:22

全額計(jì)入原材料,不進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣也不行嗎?

馬老師 解答

2018-09-15 07:23

你如果是一般納稅人,且有增值稅專用就要有進(jìn)項(xiàng)稅的科目。

馬老師 解答

2018-09-15 07:23

你如果是一般納稅人,且有增值稅專用就要有進(jìn)項(xiàng)稅的科目。

且行且珍惜 追問

2018-09-15 07:27

那么,沒有發(fā)票,但是我有銀行回單和入庫(kù)單,那樣做分錄對(duì)嗎

馬老師 解答

2018-09-15 07:35

對(duì)著呢,有合同和驗(yàn)收單的話也要附在后面!

且行且珍惜 追問

2018-09-15 15:25

我那樣做分錄可以嗎

馬老師 解答

2018-09-15 15:26

是的,就是你最前面的分錄。如果解答了你的疑問請(qǐng)給老師五星好評(píng)謝謝!

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外賬的話要有發(fā)票,沒有發(fā)票不可以稅前扣除的。需要采購(gòu)合同復(fù)印件,付款的銀行回單,入庫(kù)單,驗(yàn)收單!
2018-09-15 07:20:32
你好,是的
2016-11-22 15:17:53
你好 付款,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 次月,貨來了 借原材料,貸應(yīng)付賬款 暫估 領(lǐng)用,借研發(fā)支出, 貸原材料 發(fā)票來了,沖銷暫估,借;應(yīng)付賬款 暫估 ,貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬,借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 ;預(yù)付賬款
2019-07-05 15:13:48
你好,直接借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),借其他業(yè)務(wù)成本貸原材料。
2022-07-04 10:25:11
你好,可以這樣做分錄,結(jié)轉(zhuǎn)成本有成本計(jì)算單嗎
2021-02-27 10:02:10
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