
管理費用的發(fā)票進項稅額,申報時填到申報表進項稅表的那里?
答: 你好,認證的進項都是自動顯示的,不需要填寫啊
上月專票進項稅不符抵扣條件直接進費用了,在申報表中怎么填列這項,因為發(fā)票已認證不做轉(zhuǎn)出不行,可是上月已經(jīng)已經(jīng)按普票全額進了費用,再做管費就重復(fù)進費用了,只是因為已經(jīng)認證不體現(xiàn)進項稅與報表不符
答: 你好,你是一般納稅人需要認證的,不能抵扣的進項轉(zhuǎn)出,具體的什么,上個月怎么做的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,退貨銷售方開的紅發(fā)票,對于購進方的進項稅作賬時是進項稅借方負數(shù)還是進項轉(zhuǎn)出,之前有老師說是作賬進項稅負數(shù),然后申報表是填在進項轉(zhuǎn)出.
答: 你好,退貨紅字發(fā)票是做進貨的相反分錄,增值稅申報表在附表二填進項稅額轉(zhuǎn)出。





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2018-09-14 16:03
郭老師 解答
2018-09-14 16:05