
失控發(fā)票轉(zhuǎn)出,當(dāng)月繳納的稅費(fèi)做什么處理?
答: 你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
老師,請問開出去發(fā)票,32000盒東西,出庫單出去480000盒東西,繳納稅費(fèi)按哪個(gè)繳納?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?結(jié)轉(zhuǎn)多少盒的?
答: 您開的是帶有銷售折扣的發(fā)票吧?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
發(fā)票隔月紅沖,已繳納這張發(fā)票的稅額100元。次月開了新發(fā)票,需要繳納的稅額為30元,要從多繳納的100元中抵扣(1)要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100。(2)結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅30.這樣做對嗎?
答: 月底先計(jì)算: 未交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng) 如果未交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

