
上個季度我做企業(yè)所得稅的時候,加上了營業(yè)外收入,因為剛做會計,接手上個會計的資料,但是我事后發(fā)現(xiàn),那個營業(yè)外收入根本不存在。像這種情況,下季度的利潤表如何填寫?多交的企業(yè)所得稅有如何處理?
答: 下季度申報時做調(diào)整,把多記的營業(yè)外收入減去申報。
在季度報企業(yè)所得稅時,上個季度免征的營業(yè)外收入如何填寫,是直接填到收入里面么?
答: 你好!不需要單獨填。你只要看利潤總額對的上就行。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,政府補貼費用計入的營業(yè)外收入,那個所得稅季度表上怎么填寫?沒有營業(yè)外收入這一項么,那個利潤表上的利潤總額和所得稅季度表上的利潤總額對不上了
答: 你好, 所得稅的申報表不填寫,營業(yè)外收入,您不用考慮表間數(shù)據(jù)計算,您就按照利潤表的數(shù)據(jù)填寫就對




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2018-09-13 06:57
方老師 解答
2018-09-13 06:58