老師好!請(qǐng)問(wèn)下當(dāng)月的印花稅是怎么算出來(lái)的?如果只 問(wèn)
買(mǎi)賣(mài)合同印花稅:一般是以購(gòu)入商品(原材料,庫(kù)存商品,工程物資,固定資產(chǎn)(不含房地產(chǎn))和銷(xiāo)售商品的不含稅收入合計(jì). 跟個(gè)體戶(hù)或者自然人的買(mǎi)賣(mài)合同除外,不交印花稅 答
老師,您好,咨詢(xún)你個(gè)問(wèn)題,就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進(jìn)貨 問(wèn)
既然用于加工產(chǎn)品銷(xiāo)售,不能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用 答
老師,公司造廠(chǎng)房期間的銀行貸款產(chǎn)生的利息,也是算 問(wèn)
是的,你的理解是對(duì)的。 答
老師,這個(gè)月收到縣人才綜合服務(wù)中心,轉(zhuǎn)來(lái)3650元穩(wěn) 問(wèn)
借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 不用繳增值稅 答
付款的那 些到底是記應(yīng)付賬款,還是費(fèi)用還是成本 問(wèn)
若是供應(yīng)商 掛應(yīng)付賬款 答

去年12月份,把社保公司部分預(yù)提了70000的費(fèi)用,8月的時(shí)候公司才交的去年一整年的社保,算了一下實(shí)際是5萬(wàn)多吧,這個(gè)現(xiàn)在該怎么處理了呀
答: 多計(jì)提的部分 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整,月末轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)。
老師,我們公司員工的老婆讓我們公司幫她買(mǎi)社保,但實(shí)際她不是我們公司員工,企業(yè)交的與個(gè)人交的費(fèi)用到時(shí)候會(huì)打回我們公司,這個(gè)帳怎么做呢?
答: 那只能按你們員工做才可以,要不掛靠社保被查是需要交罰款的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
社保費(fèi)用按和實(shí)際應(yīng)扣款不一致,這個(gè)差額應(yīng)該怎么處理哇。附件圖片情查閱
答: 你好,你這個(gè)差異是管理費(fèi)用錯(cuò)了,還是代扣個(gè)人的錯(cuò)誤了






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