
去年12月份,把社保公司部分預(yù)提了70000的費(fèi)用,8月的時(shí)候公司才交的去年一整年的社保,算了一下實(shí)際是5萬(wàn)多吧,這個(gè)現(xiàn)在該怎么處理了呀
答: 多計(jì)提的部分 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整,月末轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)。
老師,我們公司員工的老婆讓我們公司幫她買社保,但實(shí)際她不是我們公司員工,企業(yè)交的與個(gè)人交的費(fèi)用到時(shí)候會(huì)打回我們公司,這個(gè)帳怎么做呢?
答: 那只能按你們員工做才可以,要不掛靠社保被查是需要交罰款的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
社保費(fèi)用按和實(shí)際應(yīng)扣款不一致,這個(gè)差額應(yīng)該怎么處理哇。附件圖片情查閱
答: 你好,你這個(gè)差異是管理費(fèi)用錯(cuò)了,還是代扣個(gè)人的錯(cuò)誤了

