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送心意

老劉

職稱,高級會計師,中級會計師

2018-09-11 15:16

利潤表中管理費用是本年數(shù)或者本期數(shù)。但是科目余額表不一定。

147 追問

2018-09-11 15:18

為什么勞務成本那里對上了?

老劉 解答

2018-09-11 15:21

我認為是你選擇的期間不對。你再核實一下

147 追問

2018-09-11 15:25

差的那個錢是一個辦公費,這個錢我們打錯了,然后退回來的分錄是借銀行存款,貸管理費用,辦公費,是不是這個錯了

老劉 解答

2018-09-11 15:27

記賬其實沒錯,不過你這樣記賬 借:管理費用 負數(shù)  借:銀行存款

147 追問

2018-09-11 15:32

老師,我核查了,這有沒有什么辦法改啊

老劉 解答

2018-09-11 15:37

把那個憑證改為 借:管理費用 負數(shù) 借:銀行存款

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相關問題討論
你好;你看看是否有明細對不上; 看管理費用是否有貸方的金額?
2024-04-10 09:18:17
你好 可以看一下明細找一下原因
2020-04-13 12:42:54
您好,一般情況下是不等的,應該是科目余額表中的管理費用借方累計發(fā)生額,等于利潤表中管理費用的累計數(shù)。
2017-05-02 18:14:00
你好,利潤表的管理費用發(fā)生額與科目余額表的發(fā)生額不相等? 有發(fā)生管理費用負數(shù)分錄?
2019-05-30 08:24:52
你好,月底都結轉到本年利潤了嗎
2019-09-16 14:22:41
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