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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-11 15:10

你好 
1借;長期待攤費(fèi)用  貸;銀行存款 
攤銷借;管理費(fèi)用  貸;長期待攤費(fèi)用 
可以按3年攤銷 
2借;長期待攤費(fèi)用——裝修費(fèi)  貸;銀行存款 
攤銷借;管理費(fèi)用  貸;長期待攤費(fèi)用 
根據(jù)裝修受益期限攤銷

Luck Fairy 追問

2018-09-11 15:15

這個財務(wù)軟件不是入無形資產(chǎn)嗎?

鄒老師 解答

2018-09-11 15:16

你好,財務(wù)軟件是不通過無形資產(chǎn)核算的

Luck Fairy 追問

2018-09-11 16:13

老師,還有個問題,我是6月份做了借,庫存商品,34948.28。應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項:5591.72貸,應(yīng)付賬款。然后在8月份紅沖了這個票,這個紅沖的票怎么做?如果做一筆相反的分錄。那么我的應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅不平啊

鄒老師 解答

2018-09-11 16:17

你好,沖紅就做購進(jìn)相反分錄 
應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額)不平是因為這個原因造成的嗎

Luck Fairy 追問

2018-09-11 16:19

是的,那我這個分錄是不是錯了啊

鄒老師 解答

2018-09-11 16:21

你好,你的購進(jìn)貨物的分錄?

Luck Fairy 追問

2018-09-11 16:23

借,庫存商品34948.28<br>應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅:5591.72<br>貸:應(yīng)付賬款。40450

Luck Fairy 追問

2018-09-11 16:23

然后紅沖的跟這個數(shù)據(jù)一樣的。

Luck Fairy 追問

2018-09-11 16:24

等于前面6月份是產(chǎn)品開錯了金額沒錯就紅沖了。所以數(shù)據(jù)是一樣的。

鄒老師 解答

2018-09-11 16:27

你好,紅沖就沖銷了,相當(dāng)于這一筆業(yè)務(wù)沒有發(fā)生

Luck Fairy 追問

2018-09-11 16:29

但是我接著又把正確的發(fā)票做進(jìn)來了,也是一樣的分錄。應(yīng)交稅金不平啊

鄒老師 解答

2018-09-11 16:29

你好,做了購進(jìn)分錄,應(yīng)交稅費(fèi)當(dāng)然就有借方余額,不會余額是0 了

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你好 1借;長期待攤費(fèi)用 貸;銀行存款 攤銷借;管理費(fèi)用 貸;長期待攤費(fèi)用 可以按3年攤銷 2借;長期待攤費(fèi)用——裝修費(fèi) 貸;銀行存款 攤銷借;管理費(fèi)用 貸;長期待攤費(fèi)用 根據(jù)裝修受益期限攤銷
2018-09-11 15:10:22
借營業(yè)外支出-捐贈 貸銀行存款 可以計入無形資產(chǎn),按預(yù)計使用年限攤銷
2019-04-29 16:40:33
攤銷10年 借相關(guān)成本費(fèi)用貸累計攤銷
2019-11-04 14:43:34
您好!計入無形資產(chǎn)就好了。每次攤銷,攤銷分錄:借:管理費(fèi)用--無形資產(chǎn)攤銷,貸:累計攤銷
2020-04-01 14:58:42
您好 單位價值不高 可以計入當(dāng)期損益 不需要計入無形資產(chǎn)分期攤銷 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票后 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-05 14:44:27
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