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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-09-11 14:21

借:管理費(fèi)用  480  貸:庫存現(xiàn)金  480 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)  480  貸:管理費(fèi)用  480

助教 追問

2018-09-11 14:32

兩張發(fā)票都是電子普通發(fā)票,交接給我的人說280的可以抵扣,200的不可以抵扣呢?

張艷老師 解答

2018-09-11 14:38

剛才看了一下兩個(gè)圖片,的確是280元的可以抵減增值稅,那個(gè)200的是不可以抵減的。您那邊的年服務(wù)費(fèi)收的是什么?我們這邊沒有的。

助教 追問

2018-09-11 14:56

那這200是直接掛費(fèi)用里邊是嗎

張艷老師 解答

2018-09-11 14:57

是的,這個(gè)200就直接計(jì)入管理費(fèi)用中就可以了。

助教 追問

2018-09-11 15:26

老師,是這樣做的嗎?

張艷老師 解答

2018-09-11 15:28

是的,分錄是正確的。

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借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(稅款減免) 貸:管理費(fèi)用 如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-10 14:52:49
企業(yè)購入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“固定資產(chǎn)”科目,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款” 等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“遞延收益”科目。按期計(jì)提折舊,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“累計(jì)折舊”科目;同時(shí),借記“遞延收益”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-03-22 09:22:57
您好 1.支付的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 2.抵扣的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(稅款減免) 借方負(fù)數(shù):管理費(fèi)用
2019-04-15 16:36:53
你好,你所指的服務(wù)費(fèi)是?
2018-01-13 10:53:47
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款等科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用
2015-10-11 09:28:49
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