
去年2月進(jìn)了一批貨,供應(yīng)商開了發(fā)票,稅率13%,已經(jīng)抵扣,去年11月退貨了一部分,現(xiàn)在供貨商要求紅沖,現(xiàn)在的稅率是11%,我現(xiàn)在要開紅字信息表,按哪個稅率開呀?
答: 你好,按照當(dāng)時的稅率13%開。
供貨商貨物不合格,但是發(fā)票已經(jīng)抵扣了,我就給供貨商開了個紅字信息表,然后供貨商給我開來了紅字發(fā)票。請問這個部分在報增值稅的時候報在表二的哪里?
答: 您好!這個在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面。主表和附表二都要填
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,已經(jīng)認(rèn)證抵扣的增值稅專票超過兩年了,現(xiàn)在要部分退貨,可以開紅字信息給供應(yīng)商嗎
答: 看一下能開出來嗎?只要能開出來的都可以。

