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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2018-09-10 11:33

借 銀行存款 
貸 實(shí)收資本

A會計學(xué)堂-孫老師 追問

2018-09-10 11:44

營業(yè)執(zhí)照注冊資本2000萬,實(shí)際支出費(fèi)用1600萬(含建辦公樓支出費(fèi)用400萬),請問會計分錄怎么做?

紫藤老師 解答

2018-09-10 11:49

借 銀行存款2000貸 實(shí)收資本2000

紫藤老師 解答

2018-09-10 11:49

借 固定資產(chǎn)1200  管理費(fèi)用 400 貸 銀行存款1600

A會計學(xué)堂-孫老師 追問

2018-09-10 11:56

老板意思要把這些做成實(shí)收資本,怎么做?

紫藤老師 解答

2018-09-10 11:59

實(shí)收資本只有2000萬。

紫藤老師 解答

2018-09-10 11:59

1600萬是支出。

A會計學(xué)堂-孫老師 追問

2018-09-10 14:04

沒明白老師意思,是不是會計分錄這樣做:借  固定資產(chǎn)1200萬元,借   管理費(fèi)用:400萬元,借    銀行存款400萬元,貸  實(shí)收資本2000萬元?

紫藤老師 解答

2018-09-10 15:36

對的,是那樣做。

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相關(guān)問題討論
借 銀行存款 貸 實(shí)收資本
2018-09-10 11:33:58
你好,可以的,紅沖是分錄一樣金額負(fù)數(shù),然后做一筆正確的。
2018-10-12 13:39:41
舉例 借:管理費(fèi)用等--辦公費(fèi) 貸:銀行存款等
2019-02-13 17:40:13
借:工程施工-合同成本 貸:其他應(yīng)付款
2016-11-26 11:02:47
你好 不需要的,這個加計扣除是計算數(shù)據(jù),并不是分錄的
2023-05-29 12:31:00
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