老師,本單位有基層工會(huì),請(qǐng)問(wèn)基層工會(huì)的預(yù)算要是跟 問(wèn)
年底需做預(yù)算調(diào)整,要按工會(huì)規(guī)定流程填報(bào)預(yù)算調(diào)整表,說(shuō)明差異原因(如活動(dòng)取消、費(fèi)用增減等)并審批,不能直接修改原預(yù)算。 決算與預(yù)算差異太大有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),審計(jì)會(huì)重點(diǎn)核查差異原因,若理由不充分(如無(wú)合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責(zé)。 答
請(qǐng)問(wèn),申報(bào)24年殘疾人保證金時(shí),55人,但殘疾人1人入職 問(wèn)
那個(gè)要咨詢(xún)當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請(qǐng)問(wèn)一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷(xiāo) 問(wèn)
開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對(duì)應(yīng)的成本不用動(dòng),這個(gè)商品不用不是沒(méi)有退回來(lái)。 答
老師 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 是 問(wèn)
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,一共欠子公司30萬(wàn),有25萬(wàn)是這個(gè)月要還的,有5萬(wàn) 問(wèn)
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答

小規(guī)模稅務(wù)報(bào)道前基本戶上收到了貨款未開(kāi)票,怎么處理?
答: 先掛預(yù)收賬款。開(kāi)票了借預(yù)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
小規(guī)模稅務(wù)報(bào)道前基本戶收到貨款未開(kāi)票,需要補(bǔ)發(fā)票嗎
答: 只要對(duì)方不要,可以不開(kāi),做無(wú)票收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人,去年11月開(kāi)出發(fā)票,未做賬務(wù)處理,今年一月收到貨款,怎么處理
答: 同學(xué),你好 去年11月,補(bǔ)做分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師,小規(guī)模,預(yù)收客戶款沒(méi)開(kāi)發(fā)票做了未開(kāi)票收入已報(bào)稅,后期又要開(kāi)票了怎么處理
小規(guī)模企業(yè),怎么做未開(kāi)票收入的賬務(wù)處理。以前年度已經(jīng)收過(guò)款了。
新開(kāi)辦小規(guī)模企業(yè),錢(qián)已打給供貨方,但票和貨均未收到,我方已開(kāi)票,且錢(qián)款已收到,后期結(jié)轉(zhuǎn)成本該怎么處理賬務(wù)
我想問(wèn)下,我上月的未開(kāi)票收入已經(jīng)申報(bào)了稅額,也收到了貨款,本月客戶又要求開(kāi)具發(fā)票,我賬務(wù)上如何處理。

