
做的以前年度損益調(diào)整,在資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤本月的起初數(shù),還是去年的年末數(shù),我這月轉(zhuǎn)入借方,余額就變了,是從今年1月份開始調(diào)整,還是就從本月轉(zhuǎn)過去就可以
答: 那月做的從那月調(diào)整
老師,去年有幾筆費(fèi)用重復(fù)記賬,今年3月做了以前年度損益調(diào)整,月末也將以前年度損益調(diào)整科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了,那相應(yīng)的3月的報表期初數(shù)也需要調(diào)整吧?報表是從3月份開始調(diào)整還是從今年1月開始調(diào)整???
答: 你好直接修改3月份的報表期初數(shù)據(jù)就可以。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我還是從頭跟你說吧,利潤分配了15萬可是忘了記了 15年12月份發(fā)現(xiàn)時就在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益后,又做了這筆分錄 借:利潤分配-為分配利潤150000 貸:以前年度損益調(diào)整150000 (問:這筆分錄是不是應(yīng)該要在損益結(jié)轉(zhuǎn)前做的?) 所以15年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表上以前年度損益調(diào)整的期末余額是150000(問:這是不是該為0的?),16年1月結(jié)轉(zhuǎn)損益時這筆就自動結(jié)轉(zhuǎn)成了借:以前年度損益調(diào)整150000 貸:利潤分配-應(yīng)付利潤150000,16年1月的資產(chǎn)負(fù)債表以前年度損益調(diào)整的期末余額就是0了,但是我的
答: 借:利潤分配-為分配利潤150000 貸:以前年度損益調(diào)整150000 紅沖這筆,然后做 借:利潤分配-為分配利潤150000 貸:本年利潤150000


喜氣楊洋 追問
2018-09-08 11:32
馬老師 解答
2018-09-08 11:38