
增值稅納稅申報(bào)表中的應(yīng)稅銷售額,6月份報(bào)的時候少填了500,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了該怎么辦?
答: 您好!你這個500開了發(fā)票嗎
現(xiàn)在填4月份增值稅納稅申報(bào)表時候,發(fā)現(xiàn)3月份應(yīng)稅貨物銷售額沒有填,導(dǎo)致現(xiàn)在本年累計(jì)對不上了,怎么辦
答: 重要的是3月份的稅繳納了沒有,稅正常繳納的話,可以到報(bào)稅大廳去修改
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我公司在3月份申報(bào)納稅的時候申報(bào)了一筆未開票收入,銷售額:493922.4,稅額:79027.59.四月份開具了16的發(fā)票。同是四月份還開具了13%稅率的發(fā)票,銷售額:107345.13,稅額:13954.87. 現(xiàn)在我申報(bào)4月份得增值稅,我在銷售額哪里應(yīng)該怎么填,謝謝!
答: 13和16的稅率都在13%里面申報(bào)的,稅額自己修改下
9月份發(fā)現(xiàn)4月份的個稅少報(bào)了6元,應(yīng)該怎么處理?申報(bào)9月的時候把6元補(bǔ)上嗎?現(xiàn)在賬面上一直有6塊錢的余額,怎么辦呢
老師,我們是一般納稅人,今天發(fā)現(xiàn)我10月份申報(bào)增值稅銷售情況時候,少報(bào)了0.02元稅款,怎么辦,現(xiàn)在對不上
銷售收入在4月的時候,申報(bào)國稅增值稅時候少報(bào)了0.01,12月末銷售收入報(bào)表數(shù)比增值稅申報(bào)表多0.01如何處理?(才發(fā)現(xiàn))


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2018-09-07 14:45
宋生老師 解答
2018-09-07 14:47
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2018-09-07 15:04