
你好,一般納稅人,銀行對公轉給別人款的明細跟開給客戶的發(fā)票數目不一致,怎么辦?預付賬款是不是需要建二級明細,建了如果回來發(fā)票要回來客戶名對不上怎么辦?老師聽懂我的問題了么?
答: 您好!一般您對公的這些都要對上。不然盡量不要用對公支付。 至于金額有一點點差額,差額部分做在現金里面吧。
單位(一般納稅人)購買貨物,款已經辦了,貨也收到了,但是開不了發(fā)票,也沒有隨貨清單怎么處理,貨款已經計入了預付賬款
答: 后期收到了發(fā)票再沖預付賬款處理
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我一般納稅人,公司第一次收到4萬預付賬款,暫時沒開票,現需要把錢轉出來以借款或預付款到法人賬戶
答: 你好 可以的。就當是法人代表暫支的備用金

