
那剛開始股東付的的材料或是付的員工的費用就借庫存,費用貸其他應付款
答: 如果股東或者員工墊付,則分錄就是如此。
一般庫存現(xiàn)在如果是從股東老板那邊轉(zhuǎn)過來,直接做了其他應付款合適嗎?還是說這個從銀行公戶出來比較好呢?
答: 還有小規(guī)模做收入的時候如果是開了專票,是不是還要做一筆附加稅的計提?如果是開普票,并且是在免稅沒有交稅的前提下附加睡要計提嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司轉(zhuǎn)讓過來的,實際庫存兩萬多,賬面庫存四十多萬。,應付賬款實際都沒有,賬面掛賬二十多萬,其他應付款,借款也還掛了賬,這個要怎么調(diào)整?能否用庫存去沖減借款,等于拿貨抵借款?
答: 那還有二十多萬怎么辦?
老板現(xiàn)金墊付的費用,是直接借:費用 貸:其他應付款老板,還是要先借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款然后再正常做賬:借:庫存現(xiàn)金 貸:各種費用
之前員工報銷一直是掛賬的,現(xiàn)在用庫存現(xiàn)金報銷員工的費用,做,借:其他應付款,貸:庫存現(xiàn)金,那么需要用什么作為憑證附件呢
#提問#公司新注冊成立,無業(yè)務,發(fā)生的費用,可以這樣做賬嗎?借:庫存現(xiàn)金 5萬 貸:其他應付款-法人 5萬報銷時以現(xiàn)金報銷可以嗎?

