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楊慧芳
于2018-09-07 11:39 發(fā)布 ??2755次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-09-07 11:39
現(xiàn)在全面營改增了,這個不用視同銷售,直接領用就可以
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公司自己生產的產品,自己用于辦公室裝修用了,視同銷售嗎?并要上交增值稅銷項稅額?
答: 現(xiàn)在全面營改增了,這個不用視同銷售,直接領用就可以
第二問的增值稅銷項稅額為什么不加銷售辦公室用房的5萬呢
答: 您好,簡易計稅,不通過應交稅費應交增值稅(銷項稅額)體現(xiàn)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
求銷售電梯的增值稅銷項稅額,安裝電梯的增值稅銷項稅額,增值稅進項稅額,應納增值稅額
答: 你好,你是說應納稅額怎么計算嗎
公司是一般人,本月的增值稅銷項稅額13817.94,其中增值稅專用發(fā)票銷項稅額12975.21,增值稅普通發(fā)票銷項稅額842.73,本月的增值稅進項稅額27075.19,那么這個月可以抵扣的銷項稅額是不是12975.21?本月進項減銷項稅額27075.19-12975.21留抵?
討論
購買辦公用品可不可以抵消銷項稅額
建筑業(yè)的增值稅稅負計算 是銷項稅額- 進項稅額-預交增值稅嗎?還是銷項稅額-進項稅額?
報增值稅的時候,增值稅表一導入的銷項稅額是3695604.04,但增值稅主表銷項稅額卻是3695604.05,實際開出的5張增值稅票銷項稅額和也是3695604.04,這種情況我該怎么辦
新辦企業(yè),當月只有增值稅銷項稅額2800,銷項稅額貸方余額2800,沒有進項稅額,月底怎樣結轉
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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