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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-11-27 12:07

請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)=年初未分配利潤(rùn) 本年累計(jì)凈利潤(rùn) 以前所有年度調(diào)整 ,如果沒有以年度調(diào)整 就考慮

沉浮 追問(wèn)

2015-11-27 12:10

請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)=年初未分配利潤(rùn)加 本年累計(jì)凈利潤(rùn)加 以前  所有年  度調(diào)整 ,如果沒有以前   所有年度  調(diào)整 就不考慮

沉浮 追問(wèn)

2015-11-27 14:19

今年7月份借:財(cái)務(wù)費(fèi)有360,貸:銀行存款360,已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面去了,借:本年利潤(rùn)360,貸記財(cái)務(wù)費(fèi)用360,請(qǐng)問(wèn)怎么更改?

沉浮 追問(wèn)

2015-11-27 14:29

摘要怎么寫,請(qǐng)問(wèn)

沉浮 追問(wèn)

2015-11-27 14:31

請(qǐng)問(wèn)摘要寫:調(diào)整2015年7月11號(hào)第25號(hào)憑證的錯(cuò)誤

沉浮 追問(wèn)

2015-11-27 14:37

摘要,更正多少號(hào)憑證的錯(cuò)誤,借:管理費(fèi)用720 貸;銀行存款720
然后月末一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?

沉浮 追問(wèn)

2015-11-27 14:41

是工本費(fèi),記賬員記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,正確的是記到管理費(fèi)用嗎?摘要寫:調(diào)整2015年7月11號(hào)第25號(hào)憑證的錯(cuò)誤借;銀行存款720 貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入720
借;財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入720 貸;本年利潤(rùn) 720

沉浮 追問(wèn)

2015-11-27 14:50

之前請(qǐng)教問(wèn)過(guò),對(duì)公賬戶維護(hù)費(fèi),工本費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用,這個(gè)記賬的,今年7月份把這個(gè)費(fèi)用錯(cuò)誤的借:財(cái)務(wù)費(fèi)有360,貸:銀行存款360,已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面去了,借:本年利潤(rùn)360,貸記財(cái)務(wù)費(fèi)用360,請(qǐng)問(wèn)怎么更改?就是這個(gè)意思

沉浮 追問(wèn)

2015-11-27 14:59

請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎?摘要:沖銷7月份憑證的錯(cuò)誤  借;銀行存款720 貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入720
借;財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入720 貸;本年利潤(rùn) 720
摘要:更正7月份憑證的錯(cuò)誤
借:管理費(fèi)用720 貸:銀行存款720,等到11月月末一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?

沉浮 追問(wèn)

2015-11-27 15:00

對(duì)

沉浮 追問(wèn)

2015-11-27 15:37

謝謝,祝你也工作順利發(fā)大財(cái)啦。

鄒老師 解答

2015-11-27 11:50

年初余額應(yīng)該是10078.52

鄒老師 解答

2015-11-27 14:08

是的

鄒老師 解答

2015-11-27 14:21

借;銀行存款720  貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入720
借;財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入720  貸;本年利潤(rùn) 720

鄒老師 解答

2015-11-27 14:30

調(diào)整**月多少號(hào)憑證

鄒老師 解答

2015-11-27 14:32

是的,你不會(huì)連摘要都要人家一字一句的教你怎么寫吧

鄒老師 解答

2015-11-27 14:38

我寫的分錄你確定你看了?

鄒老師 解答

2015-11-27 14:47

我感覺我已經(jīng)沒有能力回答你的問(wèn)題,你前面說(shuō)是財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)入到了借方360,現(xiàn)在又說(shuō)是工本費(fèi),真不知道你在說(shuō)什么,不好意思,你找其他老師吧,我能力有限

鄒老師 解答

2015-11-27 14:52

把之前的兩筆分錄沖銷
再按同樣的金額計(jì)入管理費(fèi)用就是了

鄒老師 解答

2015-11-27 15:00

金額是360,不是720

鄒老師 解答

2015-11-27 15:01

祝你工作順利,有時(shí)候也需要自己去想怎么處理,怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2015-11-27 15:38

不客氣,今后如有稅務(wù)、會(huì)計(jì)方面的問(wèn)題歡迎提問(wèn)

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你好,里面的以前年度損益調(diào)整是通過(guò)以前年度損益調(diào)整明細(xì)賬查看的
2019-11-12 21:04:27
老師你怎么一直不回復(fù)我啊
2018-09-05 14:08:58
這上面不填寫以前年度損益調(diào)整金額。
2017-05-19 17:16:11
年初余額應(yīng)該是10078.52
2015-11-27 11:50:03
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