
我在申報(bào)國(guó)稅增值稅一般納稅人申報(bào)表我們公司是勞務(wù)派遣差額納稅一般納稅人該申報(bào)表如何填報(bào)呢
答: 你看下提示,有個(gè)地方填的不對(duì)
本月沒(méi)有收入,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額已認(rèn)證,沒(méi)有要扣的銷項(xiàng)稅,因?yàn)槭杖霝?,在哪填已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額?填在附表二第二行 本期認(rèn)證且抵扣,可是國(guó)稅申報(bào)表中是灰色,入不了
答: 本期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅填列在附表二的第35欄
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅申報(bào)表,銷項(xiàng)稅額小于,進(jìn)項(xiàng)稅額,附加稅申報(bào)是零申報(bào)對(duì)嗎?
答: 同學(xué)你好,不是的,零申報(bào)是本月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),才是零申報(bào),有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),是正常申報(bào),銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),只是申報(bào)完,不需要繳納稅款









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