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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-05 19:58

你好,是外賬還是內(nèi)賬的賬務(wù)處理

溫暖的烏龜 追問

2018-09-05 22:03

內(nèi)賬

鄒老師 解答

2018-09-06 08:02

你好,內(nèi)賬只需要做刷單費用 
借;銷售費用    貸;銀行存款等科目

溫暖的烏龜 追問

2018-09-06 08:59

老師 我們支付的時候是貨款和傭金yi 一起轉(zhuǎn)給刷單的這個分錄怎么做,

溫暖的烏龜 追問

2018-09-06 09:01

然后那個貨款到時候也會返回到我們店鋪的支付寶里面

鄒老師 解答

2018-09-06 09:03

你好  借;其他應(yīng)收款   銷售費用   貸;銀行存款 
借;其他貨幣資金  貸;其他應(yīng)收款

溫暖的烏龜 追問

2018-09-06 11:04

好的老師,還有我們內(nèi)賬2家公司是 一做在一起的,然后我們的店鋪的錢是直接提到一般戶上面,然后提到私人卡上,有一家公司的一般戶不能提到私人賬戶,我只能先把錢轉(zhuǎn)到另外一家公司去,然后提到私人賬戶上,那我2個公司賬戶之間轉(zhuǎn)賬,做賬是掛往來,還是直接做,借:銀行存款-某公司賬戶 貸:銀行存款-某公司賬戶

鄒老師 解答

2018-09-06 12:41

你好,不同公司賬務(wù)是不能合并在一起處理的 
需要按往來處理

溫暖的烏龜 追問

2018-09-06 14:14

我們2個公司的賬戶在同一個賬套里面

鄒老師 解答

2018-09-06 14:19

你好,如果是同一個賬套,那就是  借銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶   貸;銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶

溫暖的烏龜 追問

2018-09-06 14:45

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2018-09-06 14:45

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

溫暖的烏龜 追問

2018-09-06 15:03

老師 我們公司購買的包裝,紙箱都m 沒有入庫,購買時 我直接就做入f f費用可以嗎

鄒老師 解答

2018-09-06 15:04

你好,應(yīng)當先計入周轉(zhuǎn)材料——包裝物,然后根據(jù)領(lǐng)用情況計入銷售費用核算

溫暖的烏龜 追問

2018-09-06 15:32

我們倉庫這個也沒有領(lǐng)用這個流程沒有數(shù)據(jù)給我,都是購買多少回,用了差不多了再購買

鄒老師 解答

2018-09-06 15:39

你好,那你可以購進一次性計入銷售費用核算

溫暖的烏龜 追問

2018-09-06 16:25

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2018-09-06 16:27

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

溫暖的烏龜 追問

2018-09-07 13:09

老師 就是我們庫存用系統(tǒng)管理的,采購那邊如果入錯庫了,要怎么處理好,方便我這邊做賬。

鄒老師 解答

2018-09-07 13:38

你好,需要采購那邊做入庫數(shù)據(jù)更正,然后你這邊根據(jù)更正情況做相應(yīng)分錄調(diào)整

溫暖的烏龜 追問

2018-09-07 15:11

老師你覺得直接做盤點單,還是做退單,有些時候他們這種調(diào)整直接就做采購單調(diào),然后再去做退貨,r a然后我們退給廠家的也做退貨,有些調(diào)整也不和我們說,我們財務(wù)這邊覺得有點亂亂的

鄒老師 解答

2018-09-07 15:16

你好,這個不是做盤點單的事情,而是需要把之前的采購入庫數(shù)據(jù)錄入正確,然后你分錄做相應(yīng)調(diào)整

溫暖的烏龜 追問

2018-09-07 15:41

那是做退貨單進行調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2018-09-07 15:42

你好,這個不屬于退貨,而屬于之前信息錄入錯誤了

溫暖的烏龜 追問

2018-09-07 17:03

那要用那種方法去系統(tǒng)調(diào)整好

鄒老師 解答

2018-09-07 17:06

你好,需要采購那邊做入庫數(shù)據(jù)更正,然后你這邊根據(jù)更正情況做相應(yīng)分錄調(diào)整

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