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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2015-05-14 18:14

老師的意思就是。不開出發(fā)票,就不做確認(rèn)收入的賬務(wù)處理是嘛??

曉海老師 解答

2015-05-14 14:39

你好!按稅務(wù)局規(guī)定是不可以的只要滿足銷售確認(rèn)條件就需要計(jì)算收入繳納稅金,但是在會(huì)計(jì)實(shí)際操作中一般是按開發(fā)票來確認(rèn)收入繳納稅金。

曉海老師 解答

2015-05-15 09:08

外賬是有這樣處理的

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您好,您沒有開發(fā)票的話,去問問您的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)看能不能免稅把。 農(nóng)產(chǎn)品免稅產(chǎn)品如何申報(bào)增值稅? (1)第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”:錄入應(yīng)稅貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù)的不含稅 銷售額,不包括銷售使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)和銷售舊貨的不含稅銷售額、免稅銷售額、出口免稅銷售額、查補(bǔ)銷售額。應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)列的 該欄錄入扣除后的不含稅銷售額,并與當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄數(shù)據(jù)一致。(2)第2欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”:錄入稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票銷售額合計(jì)。 (3)第3欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”:錄入稅控器具開具的應(yīng)稅貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù)的普通發(fā)票注明的金額換算的不含稅銷售額。 (4)第4欄“銷售使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額”:錄入銷售自己使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)和銷售舊貨的不含稅銷售額,銷售額=含稅銷售額/(1+3%)。 (5)第5欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”:錄入稅控器具開具的銷售自己使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)和銷售舊貨的普通發(fā)票金額換算的不含稅銷售額。 (6)第6欄“免稅銷售額”:自動(dòng)計(jì)算得出銷售免征增值稅的應(yīng)稅貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù)的銷售額,等于第7+8+9欄。 應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)列的該欄錄入扣除后的不含稅銷售額。
2019-04-30 10:10:12
你好!按稅務(wù)局規(guī)定是不可以的只要滿足銷售確認(rèn)條件就需要計(jì)算收入繳納稅金,但是在會(huì)計(jì)實(shí)際操作中一般是按開發(fā)票來確認(rèn)收入繳納稅金。
2015-05-14 14:39:32
您好,是的,都填寫不含稅銷售額。免稅的,也是填寫不含稅銷售額的。
2017-04-13 19:15:46
你好,只要符合收入確認(rèn)原則即可確認(rèn)收入,跟開不開發(fā)票沒有直接關(guān)系。
2019-03-31 20:28:54
你好 開票之前先把無票收入分錄紅沖了。 然后在按開票做一遍分錄。 對于開票當(dāng)月 一正一負(fù)不影響稅費(fèi)的繳納的。
2021-03-31 09:06:40
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