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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-09-05 10:57

您好,沒問題的,但是需要再把少計提的計提出來的。

695131001 追問

2018-09-05 14:02

不會做,是借費用,貸應付工資嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 14:04

您好,是的,借:管理費用-工資等科目,貸:應付職工薪酬-工資。

695131001 追問

2018-09-05 14:08

可以直接做在最后一個月嗎?還是反過賬一個月一個月補計提?我做內(nèi)賬的。

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 14:10

您好,可以直接做到最后一個月,不需要反結賬一個月一個月的補提的。

695131001 追問

2018-09-05 14:15

好的,謝謝老師。

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 14:21

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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相關問題討論
您好,多計提2000按原分錄紅字沖回。
2020-06-11 20:37:25
你好 是應該發(fā)的工資!(包括代扣的養(yǎng)老保險和個稅等)
2020-02-25 21:54:19
您好,計提的時候,也就是您金成本費用對金額,是應付給員工多少工資,實發(fā)是需要扣除個人應該承擔的比如社保,公積金個人所得稅等以后的金額
2019-06-04 17:40:17
您好,沒問題的,但是需要再把少計提的計提出來的。
2018-09-05 10:57:53
你好,計提工資的應發(fā)工資是工資總額/19*10
2020-06-03 21:30:13
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