老師請教一下,怎么查電子稅局匯算清繳的會計(jì)科目? 問
會計(jì)科目不在電子稅務(wù)局查,在你的記賬軟件里面,你看一下是哪一個(gè)月繳納的。看銀行日記賬記在了哪個(gè)記賬憑證里面 去打開看一下這個(gè)憑證就行。 答
老師您好!我們是建筑公司,本月本來計(jì)劃要開票,結(jié)果 問
短期開票額度(一個(gè)月)下個(gè)月會作廢,到期后恢復(fù)原基礎(chǔ)額度; 僅調(diào)額未開票一般無稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),但業(yè)務(wù)若已發(fā)生納稅義務(wù),需在 “未開具發(fā)票” 欄申報(bào)繳稅,否則有補(bǔ)稅、罰款風(fēng)險(xiǎn); 外經(jīng)證未報(bào)驗(yàn),若超簽發(fā)后 30 天會自動作廢,需重開;若在 30 天內(nèi),直接去經(jīng)營地報(bào)驗(yàn)即可,不用重開。 答
老師,你好,請問下這道題選什么呢? 問
計(jì)算利息就是這樣計(jì)算的 =100*6%/12*5=2.5 答案就是102.5 答
私戶收的錢, 是不是要從私戶轉(zhuǎn)到公戶,再付給供應(yīng)商 問
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 答
找知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)公司購買商標(biāo)使用權(quán),發(fā)生的服務(wù)費(fèi) 問
那個(gè)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用-商標(biāo)費(fèi) 答

是增值稅一般納稅人。2018年3月份開出銷售貨物增值稅專票給A。A公司3月份的發(fā)票聯(lián)聯(lián)和抵扣聯(lián)在8月份都退回來了,沒有認(rèn)證,同時(shí)給了拒收證明,原因是發(fā)票名稱開錯了。8月份開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票給A公司。接著又開了兩張名稱正確的藍(lán)字發(fā)票,藍(lán)字發(fā)票是開給兩個(gè)公司的,一張開給A公司,另一張開給B公司。兩張藍(lán)字票的總金額和負(fù)數(shù)票的金額一樣。在做賬時(shí)該怎么寫銷項(xiàng)負(fù)數(shù)和藍(lán)字發(fā)票的摘要,購貨方怎么做賬?
答: 1.銷方:負(fù)數(shù)發(fā)票摘要可寫“發(fā)票信息錯誤,沖銷XX發(fā)票”,新的藍(lán)字發(fā)票摘要可寫“重開發(fā)票,對應(yīng)XX業(yè)務(wù)”。 2.購方:A、B兩家公司根據(jù)分別收到的藍(lán)字發(fā)票正常入賬即可,無影響。
是增值稅一般納稅人。2018年3月份開出銷售貨物增值稅專票給A。A公司3月份的發(fā)票聯(lián)聯(lián)和抵扣聯(lián)在8月份都退回來了,沒有認(rèn)證,同時(shí)給了拒收證明,原因是發(fā)票名稱開錯了。8月份開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票給A公司。接著又開了兩張名稱正確的藍(lán)字發(fā)票,藍(lán)字發(fā)票是開給兩個(gè)公司的,一張開給A公司,另一張開給B公司。兩張藍(lán)字票的總金額和負(fù)數(shù)票的金額一樣。該怎么做賬?
答: 原來發(fā)票做的賬用負(fù)數(shù)沖回,新開的發(fā)票重新正常做賬就可以了。可上次的區(qū)別,就是掛往來的客商不一樣了。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司是一般納稅人,今天認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候彈出說我們最近收到兩張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,收到這些提示我要做些什么呀?
答: 同學(xué)你好!這個(gè)是對方紅沖了? ?你們需要? 相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
我公司是一般納稅人,今天認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候彈出說我們最近收到兩張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,收到這些提示我要做些什么呀?
老師,一般納稅人,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票填增值稅報(bào)表時(shí)應(yīng)該填在哪里?
一般納稅人開了16年的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票6張,這個(gè)怎么入賬,增值稅怎么做分錄?
一般納稅人,上月開出的銷項(xiàng)發(fā)票,對方已抵扣,對方要求開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,可以開嗎?怎么操作

