
上個(gè)月為輔導(dǎo)期一般納稅人,認(rèn)證了發(fā)票有留抵,然后這個(gè)月為正式一般納稅人,為什么這個(gè)月沒顯示留抵稅額
答: 這個(gè)是不是稅務(wù)弄錯(cuò)了,直接與國(guó)稅專管員聯(lián)系,反映問題,解決問題
,老師,一般納稅人, 上個(gè)月的留抵稅額是4255.73元,10月份開了金額為170164.92元的發(fā)票,但是我手里有16萬(wàn)金額的進(jìn)項(xiàng),那我這些進(jìn)項(xiàng)全部都要抵扣掉嗎
答: 你可以全部認(rèn)證抵扣,然后要繳納的增值稅用銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅—留底稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人當(dāng)月要交的稅款怎么計(jì)算主辦會(huì)計(jì)說是 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+留抵稅額是什么意思
答: 你好 這個(gè)是對(duì)的阿 應(yīng)繳增值稅額=當(dāng)月銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅%2B上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅)

