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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-09-03 07:13

你好,480的可以全額抵扣,600元的做管理費用,不能抵扣

徐阿富老師 解答

2018-09-03 07:15

480的:借管理費用480  貸銀行存款   然后借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅-減免稅額  借:管理費用(紅字),要申報的,但本期可以不低扣的。申報和抵扣是2個概念。

蔡玉琴 追問

2018-09-03 08:54

航天告訴我600要抵扣,我已抵扣了

蔡玉琴 追問

2018-09-03 08:55

600的是認證抵扣的

徐阿富老師 解答

2018-09-03 08:56

哦,可能第一次安裝可以抵扣的,那你抵扣的話和我上面說的方法一樣做。

蔡玉琴 追問

2018-09-03 13:58

我的實收資本是1062000,要申報印花稅是這樣嗎,怎第一行顯示購銷合同

徐阿富老師 解答

2018-09-03 14:05

實收資本如果平時沒有增減變化,平時不用申報。

蔡玉琴 追問

2018-09-03 14:05

老師,這工會經(jīng)費和生活垃圾處理費依據(jù)什么計征

徐阿富老師 解答

2018-09-03 14:06

你好,工會經(jīng)費是按照工資額為依據(jù)的,生活垃圾就不清楚了,不同問題的提問,你可以發(fā)起新的提問,好嗎?謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好,480的可以全額抵扣,600元的做管理費用,不能抵扣
2018-09-03 07:13:38
借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除50 貸其他收益 借未交增值稅10 貸增值稅加計扣除10
2019-06-13 17:02:10
出口轉(zhuǎn)作內(nèi)銷時,如已按規(guī)定計算“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額并已轉(zhuǎn)成本的應(yīng)將已計入產(chǎn)品成本的進項稅額分離出來,轉(zhuǎn)做準(zhǔn)予抵扣的進項稅額,在當(dāng)期做調(diào)整或沖減下期不得抵扣的進項稅額。 其具體的賬務(wù)處理歡迎您參考如下的分析: 借:主營業(yè)務(wù)成本-出口(紅字) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口 (進項稅額轉(zhuǎn)出)(紅字) 借:其他應(yīng)收款-出口退稅(增值稅)(紅字) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口 (出口退稅)(紅字) 借:主營業(yè)務(wù)收入-出口 貸:主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 借:主營業(yè)務(wù)成本-內(nèi)銷 貸:主營業(yè)務(wù)成本-外銷
2019-10-15 16:38:48
您好 請問您當(dāng)期認證了 沒有抵扣么
2019-07-08 10:34:15
借銀存貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-10-05 15:34:04
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