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我們單位去年抹去了一個供應商的應付賬款入了營業(yè)外收入:借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入 ,今年要調(diào)整回來我要怎么做分錄啊
老師,內(nèi)賬應付賬款與供應商對賬之后的差額,要調(diào)整的話沖哪個科目比較好,例如自己賬上的金額比供應商的金額大,我做分錄借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入 可以嗎?

