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送心意

薛老師

職稱中級會計師

2018-08-31 11:53

你好!
確實無法支付的應付賬款通過營業(yè)外收入來反映,借:應付賬款
貸:營業(yè)外收入

(=^_^=)六谷六谷~zZ 追問

2018-08-31 12:10

當時做的憑證是借:固定資產(chǎn)23031.2借:進項稅3906.8,貸:預付賬款26938,
實際上應該調整為
借:固定資產(chǎn)22981.2
       進項稅3906.8
       營業(yè)外支出50
貸:預付賬款

是這樣嗎?

(=^_^=)六谷六谷~zZ 追問

2018-08-31 12:12

當時做的憑證是
借:固定資產(chǎn)23031.2
借:進項稅3906.8,
貸:預付賬款26938,


實際上應該調整為
借:固定資產(chǎn)22981.2
進項稅3906.8
營業(yè)外支出50
貸:預付賬款  26938

是這樣嗎?

薛老師 解答

2018-08-31 12:12

不需要調固定資產(chǎn),直接,借:預付賬款50
貸:營業(yè)外收入50

(=^_^=)六谷六谷~zZ 追問

2018-08-31 12:14

但是固定資產(chǎn)的金額不對,與發(fā)票上對不上,當時是把50進到固定資產(chǎn)里了

薛老師 解答

2018-08-31 12:21

因為少付款的原因不影響固定資產(chǎn)的入賬價值。

(=^_^=)六谷六谷~zZ 追問

2018-08-31 12:27

沒有少付款,我們實際預付了26938,對方開過來的發(fā)票上是26888,(固定資產(chǎn)金額22981.2,進項稅額3906.8)固定資產(chǎn)的價值應該按發(fā)票上的22981.2入賬,對嗎?之前的固定資產(chǎn)價值入賬的時候是23031.2,把差額的50進到了固定資產(chǎn)的價值里面,應該要調整固定資產(chǎn)價值的吧?

薛老師 解答

2018-08-31 12:29

對的,這種情況需要調整國定資產(chǎn)原值

(=^_^=)六谷六谷~zZ 追問

2018-08-31 12:30

那分錄應該怎么做調整呢?

薛老師 解答

2018-08-31 12:32

借:預付賬款  50
貸:固定資產(chǎn) 50

(=^_^=)六谷六谷~zZ 追問

2018-08-31 12:34

還需要做借:營業(yè)外支出50,貸:預付賬款嗎?

薛老師 解答

2018-08-31 12:35

不需要做了,這樣帳不是已經(jīng)平了呀。

(=^_^=)六谷六谷~zZ 追問

2018-08-31 12:43

錯誤的憑證是2017年做的,現(xiàn)在做調整的話,直接做上面憑證就可以了嘛?

薛老師 解答

2018-08-31 12:52

可以的,直接調即可。

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你好! 確實無法支付的應付賬款通過營業(yè)外收入來反映,借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入
2018-08-31 11:53:16
比如,你實際支付的價款金額折現(xiàn)是100萬,應付是120萬,那么中間差額20計入融資費用。 這個融資費用是根據(jù)攤余成本的實際利率分期攤銷進財務費用等的。
2019-04-05 11:21:44
您好! 選項C滿足資本化條件時才予以資本化,不滿足資本化條件時是計入財務費用的
2019-11-07 19:59:45
分期付款情況下具有融資性質的購入固定資產(chǎn),現(xiàn)值是未來各個期間實際支出價款的折現(xiàn)值,因此與實際支付價款不一樣
2022-01-29 11:09:51
按發(fā)票金額入賬
2015-11-30 09:35:58
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