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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2018-08-30 14:59

您好,借;應(yīng)付職工薪酬-工資,負(fù)數(shù),貸;其他應(yīng)付款-社保,負(fù)數(shù)。

陽光 追問

2018-08-30 15:08

不明白啊,為什么是負(fù)數(shù)呢

王雁鳴老師 解答

2018-08-30 15:09

您好,因?yàn)槭瞧渌麘?yīng)付款貸方余額,要沖掉,所以是貸方負(fù)數(shù)。

陽光 追問

2018-08-30 15:12

那為什么要用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目

王雁鳴老師 解答

2018-08-30 15:14

您好,因?yàn)槠渌麘?yīng)付款-社保是從應(yīng)付職工薪酬-工資分離過來的。難道您說的其他應(yīng)付款-社保,不是從這個(gè)科目來的嗎?

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個(gè)就是其他應(yīng)付款
2022-01-13 14:21:28
你好 不還的話做借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入 這樣來做 繳納企業(yè)所得稅的 。
2020-07-21 11:52:20
你好,確認(rèn)償還不了的可以借其他應(yīng)付款 貸未分配利潤,
2020-07-01 09:37:29
其他應(yīng)付款的借方余額報(bào)表上要重分類到其他應(yīng)收款的
2020-04-14 21:20:35
你好,無法償還就轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入核算
2019-04-23 15:03:08
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