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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-08-30 14:13

把根據(jù)上一個月資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)錄入?

江老師 解答

2018-08-30 14:13

需要辦理交接清單,需要交接財務(wù)報表、稅務(wù)申報表、憑證、總賬、明細(xì)賬等

發(fā)發(fā)發(fā)發(fā)發(fā) 追問

2018-08-30 14:14

那是按照一個年度的還是?

發(fā)發(fā)發(fā)發(fā)發(fā) 追問

2018-08-30 14:14

最近一個月?

江老師 解答

2018-08-30 14:15

每個月都會有憑證,每月都會有申報稅表及季度申報的稅表,每年應(yīng)有總賬及明細(xì)賬

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2018-08-30 14:30

我現(xiàn)在建賬,要按什么時候的什么數(shù)據(jù)?

江老師 解答

2018-08-30 14:31

你可以以2018年任何一個時間點的數(shù)據(jù)進行初始化,如2018年1月1日的數(shù)據(jù)進行初始化

發(fā)發(fā)發(fā)發(fā)發(fā) 追問

2018-08-30 14:33

我用1月數(shù)據(jù)重新建賬,那2,3-4-5-6-7-8月的數(shù)據(jù)有重新做賬?

江老師 解答

2018-08-30 14:37

如果是用1月的數(shù)據(jù)重新建賬,就是需要補錄后面的憑證賬務(wù)處理。

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2018-08-30 14:38

那我用7月的數(shù)據(jù)可以重新建賬嗎? 
那是7月期末數(shù)據(jù)? 
還要年末數(shù)據(jù)嗎?

江老師 解答

2018-08-30 14:40

也可以用7月末的數(shù)據(jù)進行重新建賬處理,只是打印全年的總賬、明細(xì)賬不方便

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相關(guān)問題討論
把根據(jù)上一個月資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)錄入?
2018-08-30 14:13:18
您好,總賬,明細(xì)賬 ,記賬憑證
2020-02-18 13:01:01
財務(wù)軟件,這個一般電腦就可以了
2020-02-15 16:33:29
你好!這種買個3000塊的差不多了。
2020-05-08 12:02:07
您好,電腦做賬,會計交接時需要辦理如下手續(xù) 應(yīng)該注意以下幾點: 1、現(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進行當(dāng)面點交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或“白條抵庫”現(xiàn)象時,移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)查清處理。 2、有價證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發(fā)行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。 3、會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負(fù)責(zé)。 4、銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 5、公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。 6、實行會計電算化的,所以,交接雙方應(yīng)在電子計算機上對有關(guān)數(shù)據(jù)進行實際操作,同時確認(rèn)有關(guān)數(shù)字正確無誤后,方可交接。另外,我建議你們用一個移動硬盤,將所有電子數(shù)據(jù)做一個備份。 7、專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。移交清冊應(yīng)當(dāng)經(jīng)過監(jiān)交人員審查和簽名、蓋章,作為交接雙方明確責(zé)任的證件。
2016-10-20 21:56:39
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