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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-08-30 11:15

預(yù)付賬款必須確認(rèn)收入處理,需要交稅才能注銷,稅務(wù)也不是那么好糊弄過去的。

春暖花開 追問

2018-08-30 11:18

預(yù)付賬款不是付給對方的款嗎,為什么要確認(rèn)收入

江老師 解答

2018-08-30 11:19

這個預(yù)付賬款有的是虛假的 
如果有預(yù)付賬款300萬元,你信嗎,沒有貨回來或者是提供的服務(wù)

春暖花開 追問

2018-08-30 11:26

那怎么處理合適,有給對方的轉(zhuǎn)賬回單,這筆錢確實出去了

江老師 解答

2018-08-30 11:30

有轉(zhuǎn)款的回單很正常,300萬元轉(zhuǎn)款出去只有通達(dá)銀行轉(zhuǎn)款,至于這個轉(zhuǎn)款的實際情況是什么,就是只有企業(yè)自己知道了

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預(yù)付賬款必須確認(rèn)收入處理,需要交稅才能注銷,稅務(wù)也不是那么好糊弄過去的。
2018-08-30 11:15:35
你好,上月報資產(chǎn)負(fù)債表時有預(yù)付賬款,有預(yù)付賬款也是正常的啊,不一定就必須調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表啊
2020-04-11 17:13:44
你好 按這個來填寫
2018-12-10 16:59:20
1、出現(xiàn)待攤費(fèi)用總賬,說明實施的不是新準(zhǔn)則,即然不是新準(zhǔn)則,則資產(chǎn)負(fù)債表里就會有待攤費(fèi)用項目,不需要在預(yù)付款項里填列 2、如果實施新準(zhǔn)則,則不應(yīng)該出現(xiàn)待攤費(fèi)用科目,新準(zhǔn)則里,這類業(yè)務(wù)直接在預(yù)付賬款歸集核算,所以資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付款項還是直接對應(yīng)預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款科目的貸方余額,不存在需要將待攤費(fèi)用科目余額合計到預(yù)付賬款項目中
2021-06-18 15:02:32
你好,這兩個科目填列要看明細(xì)賬,填列方法請看下圖。
2017-03-05 10:51:00
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