
A企業(yè)沒有工程相關(guān)資質(zhì),掛靠B企業(yè),由B企業(yè)和開發(fā)商簽訂合同,最終B開發(fā)票給開發(fā)商,B企業(yè)收到錢后扣除管理費(fèi)和相關(guān)稅費(fèi)后,轉(zhuǎn)賬給A企業(yè),其中B企業(yè)購買設(shè)備款未付給C企業(yè),由A企業(yè)代墊付,待B企業(yè)賬上有錢后支付給C企業(yè),最終C企業(yè)將款項退回給A企業(yè),這其中的賬務(wù)處理怎么做合理??我是A企業(yè),其中,購買設(shè)備是用在和開發(fā)商簽訂的合同所用、
答: A公司墊付時借:其他應(yīng)收款c公司 貸:銀行存款 收回時:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
19年收到的13萬虛開發(fā)票,普票,當(dāng)時是計入管理費(fèi)用的,專管員讓調(diào)增,這個分錄怎么做呢?補(bǔ)繳后的滯納金如何做賬務(wù)處理
答: 你好,要補(bǔ)交所得稅嗎?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們掛靠在別的公司,他們收取我們管理費(fèi),但是不開發(fā)票給我們,這個我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理
答: 你好,沒有發(fā)票是不好入賬的。哪怕是用其他管理費(fèi)用的發(fā)票來抵,否則不好做賬

