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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-29 14:56

你好,期初數(shù)錯(cuò)誤需要重新建賬,而不是做分錄調(diào)整的

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,期初數(shù)錯(cuò)誤需要重新建賬,而不是做分錄調(diào)整的
2018-08-29 14:56:55
你好,如果是發(fā)票多開(kāi)的,那么就要借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品或原材料。如果發(fā)票沒(méi)有多開(kāi),那么是借應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入
2020-01-10 07:13:08
您好,應(yīng)該查出具體原因,再進(jìn)行調(diào)整?;蛘呦日{(diào)整記入待處理財(cái)產(chǎn)損溢,再查明原因進(jìn)行處理。借:應(yīng)收賬款,7870,貸;待處理財(cái)產(chǎn)損溢,7870。借;應(yīng)付賬款,3460,貸;待處理財(cái)產(chǎn)損溢,3460。
2018-03-11 14:23:43
你好,你的成本費(fèi)用多做了嗎?
2020-04-20 18:39:32
你要分析應(yīng)付賬款有差額的原因。之前是負(fù)數(shù),現(xiàn)在是正數(shù),是不是少記成本費(fèi)用了?分析出原因后,對(duì)應(yīng)的科目進(jìn)行調(diào)整。
2019-03-02 15:20:34
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