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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-28 13:56

你好,不會出現(xiàn)這樣的分錄 
暫估多估了是先沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬的

助教 追問

2018-08-28 14:06

我們系統(tǒng)不能沖銷暫估。。

鄒老師 解答

2018-08-28 14:09

你好,不可以直接做之前相反分錄沖銷?

助教 追問

2018-08-28 14:11

我們系統(tǒng)不行 
沒這么做過。。

鄒老師 解答

2018-08-28 14:12

你好,那就只能根據(jù)取得的發(fā)票做這個調(diào)整分錄 
借;應(yīng)付賬款——暫估   貸應(yīng)付賬款——某某單位

助教 追問

2018-08-30 18:10

老師你好,咨詢你個問題,剛辦理下來的營業(yè)執(zhí)照,還沒有銀行基本賬戶,在外面可以開普通發(fā)票嗎?如果可以開可以沖抵成本費用嗎?

鄒老師 解答

2018-08-30 19:18

你好,是找普通發(fā)票作為成本或費用來抵扣利潤?

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你好,同學(xué),這里是這樣的,計算資金需用量,就是需要籌集的資金,也就是資本占用部分,那么這里敏感資產(chǎn)是資本占用,敏感負(fù)債屬于籌集的資金,所以是敏感資產(chǎn)-敏感負(fù)債計算的。
2020-09-02 14:57:49
要查找原因。實在無法支出了,進營業(yè)外收入
2018-11-22 09:36:39
如果確定不需要支付的 計入到營業(yè)外收入科目
2019-09-07 12:03:17
就是發(fā)票暫時沒到,按照暫估價入賬,掛往來
2019-07-03 12:14:30
你好 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
2021-06-02 15:58:22
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