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送心意

舟舟老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2018-08-27 19:46

無(wú)形資產(chǎn),計(jì)稅基礎(chǔ)為180,賬面不攤銷為200,形成遞延負(fù)債5

舟舟老師 解答

2018-08-27 19:48

期初稅率為15,期末為25%,當(dāng)差異未變的情況下,期末遞延將因此增加10%

舟舟老師 解答

2018-08-27 19:50

100是補(bǔ)提折舊,差異增加100,按照未來(lái)的稅率25%

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無(wú)形資產(chǎn),計(jì)稅基礎(chǔ)為180,賬面不攤銷為200,形成遞延負(fù)債5
2018-08-27 19:46:51
你好! 1,?資產(chǎn)的賬面價(jià)值>計(jì)稅基礎(chǔ),形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債? 2,?資產(chǎn)的賬面價(jià)值<計(jì)稅基礎(chǔ),形成可抵扣暫時(shí)性差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn); 3,?負(fù)債的賬面價(jià)值>計(jì)稅基礎(chǔ),形成可抵扣暫時(shí)性差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn);? 4,?負(fù)債的賬面價(jià)值<計(jì)稅基礎(chǔ),形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債;? 遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額=期末-期初=(200+100)*0.25-200*0.15=45
2019-09-04 18:41:23
你好,因?yàn)檫f延所得稅資產(chǎn)也產(chǎn)生所得稅費(fèi)用的
2021-09-04 11:05:29
對(duì)的哦。當(dāng)期增加/減少,指的是年初減年末。
2019-08-13 17:05:41
答案為:C 甲公司2X18年的所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅(1050-50%2B100%2B50/25%)×25%-遞延所得稅收益(200-150)=275(萬(wàn)元);或者:2×18年所得稅費(fèi)用=[1050%2B永久性差異(-50%2B100)]×25%=275(萬(wàn)元)。
2023-07-07 14:09:34
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