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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-08-23 17:22

老師   那轉(zhuǎn)出的這個金額就一直放著不處理嗎?

花兒朵兒 追問

2018-08-23 17:39

謝謝老師

江老師 解答

2018-08-23 17:17

借:管理費用——福利費
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

江老師 解答

2018-08-23 17:28

一、年末或月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
二、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
表示本期需要多交這個“進項稅額轉(zhuǎn)出”的金額

江老師 解答

2018-08-23 17:39

有不明白的問題再咨詢

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相關(guān)問題討論
為什么呢
2019-11-04 15:27:25
不能抵扣。借;管理費用等 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
2020-01-05 20:30:27
你好,借:管理費用等 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-10-30 20:59:33
借:庫存商品 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 借:管理費用等--福利費 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-09-19 16:14:21
借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-11-05 07:27:33
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