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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-08-23 10:09

您好!這個沒有什么好辦法,只有自己做表確定。 
不過個人倒是覺得不用這么糾結(jié)。 
你可以只看每次需要開什么就開就好了。退的就入庫,不用去管,因為每次對賬的時候,會扣減之前退倉的。

茫茫 追問

2018-08-23 10:19

但是開票金額是確定的,明細要對上總金額,明細沒辦法確定

宋生老師 解答

2018-08-23 10:21

你好!你每次都是按你對賬的開票就好了。不用管退回的。

茫茫 追問

2018-08-23 10:22

就是要開票的對方的采購單明細和減去退貨明細和,但是退貨明細和采購明細不符

宋生老師 解答

2018-08-23 10:22

您好!這個不符沒有關(guān)系啊。如果你實在糾結(jié),就只能自己每次做明細的表格,

茫茫 追問

2018-08-23 10:24

不符就沒辦法開發(fā)票明細,應(yīng)為總金額是確定的

宋生老師 解答

2018-08-23 10:25

您好!沒明白你意思,退貨明細為什么要跟采購明細相符?

茫茫 追問

2018-08-23 10:26

比如銷售甲100,退乙50,總額要開50,怎么開明細?

宋生老師 解答

2018-08-23 10:27

你好!正規(guī)的做法是要開紅字乙50,然后正常開甲100

茫茫 追問

2018-08-23 10:28

現(xiàn)在不確定乙之前開沒開過

宋生老師 解答

2018-08-23 10:29

你好!這個只能自己記錄。按進銷存來,別的方法都不太可靠。

茫茫 追問

2018-08-23 10:31

我看之前的財務(wù)在時空軟件里的發(fā)票管理沒有啟用,是不是那個發(fā)票管理可以解決這個問題?

宋生老師 解答

2018-08-23 10:33

您好!我沒有用過你說的時空軟件。發(fā)票管理里面有明細,但是沒有統(tǒng)計啊。

茫茫 追問

2018-08-23 10:34

那怎么做統(tǒng)計呢?

宋生老師 解答

2018-08-23 10:35

你好!像金蝶這些有的版本就有發(fā)票管理的模塊。

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您好!這個沒有什么好辦法,只有自己做表確定。 不過個人倒是覺得不用這么糾結(jié)。 你可以只看每次需要開什么就開就好了。退的就入庫,不用去管,因為每次對賬的時候,會扣減之前退倉的。
2018-08-23 10:09:27
你好,你這前槽能體現(xiàn)是豬嗎
2021-12-27 10:18:41
庫存還是按暫估的入賬,然后應(yīng)付賬款也按暫估庫存金額入賬
2018-11-02 09:26:48
同學(xué)您好,你好, 借:庫存商品-暫估, 貸:應(yīng)付賬款
2022-03-13 17:46:47
這種情況,你最好先和原會計一起先盤點庫存,往來款,庫存現(xiàn)金等等科目的余額 再把初始數(shù)據(jù)錄入重新做賬,或者調(diào)整賬務(wù)(期初數(shù)據(jù)的確認,最好老板也在現(xiàn)場)
2018-11-09 16:38:41
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