
上期開的發(fā)票已繳稅 本期沖紅字發(fā)票,也開有發(fā)票 最終是負(fù)數(shù) 申報(bào)時(shí)開具發(fā)票為負(fù)數(shù) 未開具正數(shù) 申報(bào)為0 下月報(bào)稅要怎么把預(yù)繳的稅款抵減呢
答: 你好,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)遞減的
發(fā)票3月31日開出,但對方公司4月份7日才拿過來,我4月6日填申報(bào),未算上此發(fā)票,固未申報(bào)上,現(xiàn)在能否讓對方公司開具紅字發(fā)票?
答: 你好,發(fā)票可以記錄4月賬務(wù)處理
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
11月票開錯(cuò)了,12月開具紅字發(fā)票后,11月賬怎么處理,減去這部分收入?現(xiàn)在12月11月稅還沒申報(bào),申報(bào)要怎么處理
答: 你好 11月做 收入 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 你12月才開紅字 要在12月里面才會(huì)減去的。你們是季報(bào)還是月報(bào)
您好,當(dāng)月開具去年增值稅紅字發(fā)票,已做退稅處理,整數(shù)發(fā)票已有工程項(xiàng)目地預(yù)繳,紅字發(fā)票金額怎么填在增值稅申報(bào)表?
開具的紅字發(fā)票,在申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎樣填?填在哪里?是不是和正數(shù)發(fā)票的金額加起來一起填在附表一里面?

