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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-08-20 21:23

雙方都是做采購處理,雙方都做銷售處理。同時需要補10萬元的差價

icegar99 追問

2018-08-20 21:37

可以作出具體的分錄 嗎?

江老師 解答

2018-08-20 22:44

一、甲企業(yè)的會計分錄 
1、借:應(yīng)收賬款——乙企業(yè)   500000 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
2、借:原材料 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
貸:應(yīng)收賬款——乙企業(yè)   400000 
一、乙企業(yè)的會計分錄 
1、借:應(yīng)收賬款——甲企業(yè)   400000 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
2、借:固定資產(chǎn) 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
貸:應(yīng)收賬款——甲企業(yè)   500000

icegar99 追問

2018-08-21 19:54

假設(shè)售價都是不含稅: 
一、甲企業(yè)的會計分錄 
1、借:應(yīng)收賬款——乙企業(yè) 580000 
貸:主營業(yè)務(wù)收入     500000 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)80000 
2、借:原材料     400000 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)64000 
貸:應(yīng)收賬款——乙企業(yè) 464000 
一、乙企業(yè)的會計分錄 
1、借:應(yīng)收賬款——甲企業(yè) 464000 
貸:主營業(yè)務(wù)收入    400000 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)64000 
2、借:固定資產(chǎn)  500000 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)80000 
貸:應(yīng)收賬款——甲企業(yè)       580000 
 
1、這里都是用應(yīng)收帳款、不用應(yīng)付帳款嗎? 
2、乙要付甲11.6萬,只要付這筆款,可以嗎?還是到時甲收58萬,付46.4萬;乙收甲46.4萬,付58萬。這些往來款項要不要在銀行留下記錄,以便稅務(wù)查驗?

江老師 解答

2018-08-21 20:03

一、直接用對同一個客戶采用同一個科目處理,直接抵賬處理。當(dāng)然可以用應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款科目處理,這樣麻煩些。 
二、可以直接付差額款項處理。當(dāng)然能夠全額付款更好

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雙方都是做采購處理,雙方都做銷售處理。同時需要補10萬元的差價
2018-08-20 21:23:05
您好,出租房屋的增值稅稅率為9%,取得的進項稅發(fā)票可以抵扣的
2019-12-13 11:10:58
同學(xué)你好,消費稅就等于(50+4.68/1.17)×15%=8.1
2022-01-11 23:15:46
我要計算做好了發(fā)給你
2020-07-15 03:20:12
您好!不用做。按后面開的這個做分錄就好。
2016-11-15 11:49:03
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