
采購工入庫時(shí)賬務(wù)處理分錄 借 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款實(shí)際入庫成本以含稅價(jià)做的入庫單,這樣對(duì)嗎?銷售出庫單也以發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額做的出庫單?這樣可以嗎?
答: 您好!你們是一般納稅人嗎?
老師請(qǐng)問 10月份商品暫估入庫金額是價(jià)稅合計(jì)金額 沖銷后 按借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 庫存商品有余額 余額是稅額 老師改怎么處理啊
答: 你好,需要先把暫估的先紅字沖銷,然后再做正確的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,企業(yè)購買商品發(fā)給員工,第一種記賬,借:庫存商品 售價(jià)+增值稅貸:銀行存款 售價(jià)+增值稅借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬 價(jià)+稅貸:庫存商品 價(jià)+稅 第二種記賬:借:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬貸:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)請(qǐng)回用哪一種記賬,就是這個(gè)1月份剛買的
答: 同學(xué),你好,第一個(gè)就可以的。









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張純玲 追問
2018-08-19 13:52
程小峰老師 解答
2018-08-19 13:59
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程小峰老師 解答
2018-08-19 15:25