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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-17 12:48

你好,內(nèi)帳是你有計入固定資產(chǎn)科目核算,就需要按預(yù)計期限計提折舊的

朝歌晚酒 追問

2018-08-17 13:15

我銷售公司收客戶的車款,但是客戶需要掛靠,我公司名下的物流公司可以提供,銷售公司前期賣完車就不參與了,如果掛靠都是以物流公司運(yùn)轉(zhuǎn),那請問這些收的車款做在銷售公司外賬還是內(nèi)賬,還是物流公司內(nèi)賬?

鄒老師 解答

2018-08-17 13:17

你好,銷售公司做銷售車輛分,內(nèi)帳外賬都需要體現(xiàn) 
物流公司在內(nèi)帳體現(xiàn)掛靠,外賬體現(xiàn)正常購進(jìn)車輛分錄

朝歌晚酒 追問

2018-08-17 13:18

之前問的一個老師,我有的做在銷售公司有的做到物流公司,做在物流公司的分錄之前寫著借,其他應(yīng)付款,(款項入個人賬的)貸應(yīng)收賬款,老師說錯了,應(yīng)該貸其他應(yīng)付款-銷售公司

朝歌晚酒 追問

2018-08-17 13:19

內(nèi)賬上怎么體現(xiàn)掛靠呢?

鄒老師 解答

2018-08-17 13:20

你好,借;銀行存款等科目   貸;其他應(yīng)付款 
借;其他應(yīng)付款  貸銀行存款等科目    其他業(yè)務(wù)收入(收取的掛靠費用,管理費 )

朝歌晚酒 追問

2018-08-17 13:22

老師你這兩筆分錄都是

朝歌晚酒 追問

2018-08-17 13:22

都是針對物流公司的嗎

朝歌晚酒 追問

2018-08-17 13:24

第二個分錄為什么借方會是其他應(yīng)付款

朝歌晚酒 追問

2018-08-17 13:25

那我現(xiàn)在都是有的寫在銷售公司,有的寫在物流公司,這個怎么辦,都是之前的了,后期改過來行嗎

鄒老師 解答

2018-08-17 13:27

你好,第一筆是收到掛靠項目款項 
第二筆是退回,同時收取掛靠費 
這個是物流公司賬務(wù)處理

朝歌晚酒 追問

2018-08-17 13:28

物流公司的掛靠費用第二年才開始產(chǎn)生

朝歌晚酒 追問

2018-08-17 13:29

物流公司收取的掛靠費第二年才開始收取,老師你寫的這兩筆分錄應(yīng)該不合適用了吧

朝歌晚酒 追問

2018-08-17 13:30

不懂為什么要退回啊

鄒老師 解答

2018-08-17 13:31

你好,對于物流公司來說,這個款項并不是真正的收入,而收入只是掛靠費 
收取款項應(yīng)當(dāng)歸屬掛靠單位才是的

朝歌晚酒 追問

2018-08-17 13:35

這把我繞住了,我現(xiàn)在兩家公司,一家銷售,一家物流,按你說的銷售內(nèi)外賬都要體現(xiàn),但是物流公司外賬上正常做車輛購入,這些都是以公司名義購買,不存在收的什么錢,只有第二年開始收的掛靠費,這個只能計入內(nèi)賬上,還有什么退回一說,直接第二年做費用收入吧?

鄒老師 解答

2018-08-17 13:39

你好,對于物流公司,這個車輛不屬于物流公司,而是外面的公司掛靠的(我銷售公司收客戶的車款,但是客戶需要掛靠,我公司名下的物流公司可以提供),所以需要按掛靠項目核算的

朝歌晚酒 追問

2018-08-17 13:41

我現(xiàn)在做的賬有點亂,后期按你說的這樣可以嗎?前期也動不了了

朝歌晚酒 追問

2018-08-17 13:42

老師我所說的掛靠都是以我們物流公司名義買進(jìn)的,過幾年后過戶這樣的,開票都是開的我們物流公司的名字

鄒老師 解答

2018-08-17 13:44

你好,如果是物流公司自己購買,那就是固定資產(chǎn),就不是掛靠 
是對方購買放在公司名下,才是掛靠業(yè)務(wù)的

朝歌晚酒 追問

2018-08-17 13:49

事先銷售我們會詢問客戶是否需要掛靠,如果需要,就是以物流公司在操作 ,那還是按你說的物流公司內(nèi)賬體現(xiàn)掛靠嗎?第二年收取費用的時候做收入嗎?

鄒老師 解答

2018-08-17 13:49

你好,是的,需要掛靠的物流公司就按掛靠做分錄,收取的掛靠費用做收入

朝歌晚酒 追問

2018-08-17 13:58

需要掛靠的按掛靠做分錄,我直接分錄就是購車,借固定資產(chǎn),貸銀行存款這樣,行嗎

鄒老師 解答

2018-08-17 13:58

你好,這樣就不是掛靠,而是按購進(jìn)固定資產(chǎn)處理了

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相關(guān)問題討論
計提折舊的
2018-03-17 17:44:22
您好!正常是要計提折舊,不過實際操作,按老板要求,有的老板一年就提完了。
2016-06-07 14:43:00
你好,可以補(bǔ)計提的 借xx費用貸累計折舊
2020-01-03 23:50:26
你好 內(nèi)賬按實際可以使用的年限折舊就可以
2019-09-29 16:36:20
同學(xué)你好,計入了固定資產(chǎn)需要計提折舊
2019-03-19 13:32:52
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