接待客戶,本地酒店開的住宿費(專票)應(yīng)該入什么科目? 問
你好,可直接計入招待費 答
老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元氣四寶 問
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人,什么時候轉(zhuǎn)合適?剛才老板 問
同學(xué),你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn),比如2025.12月份申請,2026.1開始是一般納稅人,這樣會比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn),下個季度開始是一般納稅人 答
老師,做總賬會計要做什么的?主要就是管理總分類科 問
您好,這個不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開給甲方的票 有揚(yáng)聲器 消防廣播 問
大項可以寫公共安全設(shè)備 答

補(bǔ)計提5月6月社保,金額公司繳納4096.8元,個人部分1724.8元,滯納金43.7,分錄這樣對不對?(我感覺第二個分錄不對)分錄:1.借:管理費用-社保(公司)4096.8 貸:應(yīng)付職工薪酬:4096.82.借:應(yīng)付職工薪酬-工資1724.8 貸:其他應(yīng)付款-個人1724.83.借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)4096.8 其他應(yīng)付款-社保(個人)1724.8 營業(yè)外支出-滯納金43.7貸:銀行存款:5863.3
答: 您好!社保不用計提,直接繳納:借:管理費用-社保 4096.8 其他應(yīng)收款-社保個人承擔(dān)部分1724.8 營業(yè)外支出--滯納金43.7 貸:銀行存款
老師 公司繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬~社保 (公司部分) 營業(yè)外支出-個人社保 貸:銀行存款發(fā)放工資時候:借:應(yīng)付-工資 貸:其他應(yīng)付款-個人社保 銀行存款 可以不 月末還要計提工資 計提時候 本來公司要支付員工工資3000元 工資就要直接計提3000咯 不需要單獨扣除社保部分哇
答: 不行,這個個人社保還扣個稅,不能做營業(yè)外支出按下面這個做
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付工資可以做借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款嗎
答: 少部分應(yīng)發(fā)未發(fā)的可以,但是匯算清繳前必須發(fā)掉才可以,

