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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-08-15 15:58

固定資產(chǎn)218000元,累計(jì)折舊72485.07元,處理了158000元

水杯子 追問

2018-08-15 15:58

固定資產(chǎn)218000元,累計(jì)折舊72485.07元,處理了158000元

方亮老師 解答

2018-08-15 15:59

1、借:固定資產(chǎn)清理 
借:累計(jì)折舊 
貸:固定資產(chǎn) 
2、借:銀行存款 
貸:固定資產(chǎn)清理 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 
3、借:資產(chǎn)處置收益(也可能在貸方) 
貸:固定資產(chǎn)清理

水杯子 追問

2018-08-15 16:07

固定資產(chǎn)218000元,累計(jì)折舊72485.07元,處理了158000元,老師不明白固定資產(chǎn)應(yīng)該是哪個(gè)數(shù)

方亮老師 解答

2018-08-15 16:10

固定資產(chǎn)是218000元。祝您工作愉快!

水杯子 追問

2018-08-15 16:20

1、借:固定資產(chǎn)清理 145514.93 
借:累計(jì)折舊 72485.07 
貸:固定資產(chǎn)218000 
2、借:銀行存款 158000 
貸:固定資產(chǎn)清理 158000 
 
3、借:資產(chǎn)處置收益(也可能在貸方)-158000 
貸:固定資產(chǎn)清理 -158000 
這樣對(duì)嗎?

方亮老師 解答

2018-08-15 16:23

不對(duì),你們單位是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?

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固定資產(chǎn)218000元,累計(jì)折舊72485.07元,處理了158000元
2018-08-15 15:58:52
你好,按固定資產(chǎn)正常報(bào)廢處理. 先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,直接報(bào)廢時(shí)固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入.
2021-09-29 15:00:23
您好,建議借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2020-06-02 17:51:12
你好,是的,不需要做賬務(wù)處理的
2018-01-09 13:25:40
你好; 補(bǔ)做分錄的;? ? 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借:固定資產(chǎn)清理?   累計(jì)折舊? 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:以前年度損益調(diào)整 -資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借: 以前年度損益調(diào)整 -資產(chǎn)處置損益?? 貸:固定資產(chǎn)清理
2023-06-02 09:45:17
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