
6月份計(jì)提的工資是10000萬(wàn),次月實(shí)際發(fā)了12000,怎么做分錄
答: 借:管理費(fèi)用2000貸:應(yīng)付職工薪酬2000;借:應(yīng)付職工薪酬12000貸:銀行存款12000
請(qǐng)問(wèn)上月多計(jì)提了工資,本月實(shí)際支付沒(méi)那么多,怎么做分錄?
答: 您好,是稅前工資多計(jì)還是少發(fā)稅后工資?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師請(qǐng)問(wèn)計(jì)提加計(jì)抵減和實(shí)際抵減如何做分錄
答: 你好, 加計(jì)抵減是體現(xiàn)在實(shí)際交稅時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸,銀行存款 貸,其他收益——加計(jì)抵減數(shù)
實(shí)際工作中,是先做發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄,還是先做計(jì)提工資的會(huì)計(jì)分錄?
老師,工資只發(fā)2681.88,但實(shí)際發(fā)了2688,多了這部分怎么做分錄,下月發(fā)的時(shí)候會(huì)少發(fā)6.12元
老師,我現(xiàn)在做分錄,發(fā)現(xiàn)上任會(huì)計(jì)計(jì)提的,跟實(shí)際繳費(fèi)有差額,是不是差額做平,就可以


花開(kāi)か半夏 追問(wèn)
2018-08-14 11:41
袁老師 解答
2018-08-14 12:08