應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 年末有借方余額1萬多,還有減免稅款也有借方余額1150,這是什么意思?年末余額不應(yīng)該是0嗎?
Emily
于2018-08-14 09:23 發(fā)布 ??717次瀏覽
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方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會計(jì)師
2018-08-14 09:24
這兩個(gè)科目都不應(yīng)該有余額,年末的余額應(yīng)該與銷項(xiàng)稅額對沖。
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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 218911.60這筆分錄轉(zhuǎn)出來是實(shí)際要繳納的金額,你是要交11089.47,轉(zhuǎn)出就是這個(gè)金額而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45

你好,
如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是對的。
2020-07-13 15:58:48

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-07-13 15:59:54

你好!借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:營業(yè)外收入
月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
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Emily 追問
2018-08-14 09:57
方亮老師 解答
2018-08-14 10:00